4月26日,2024年度内部审计工作会议召开,学院党委委员、副院长张宗起主持会议,相关处室主要负责人参加会议。、
会上宣读了《2024年内部审计工作实施方案》,并根据学院对学生权益保障政策落实、学校与社会力量合作经济事项退出机制的建立与落实的工作情况及处室职责对内部审计有关内容进行了任务分解,详细讲解了材料提报要求及工作注意事项。各相关处室主要负责人就内审工作任务进行交流探讨。
会议指出,一要高度重视。要从落实管党治党主体责任、维护财经秩序、提升治理能力和治理水平的高度,充分认识此次内部专项审计工作的重要性和必要性。二要协调推进。学院内审部门要熟悉政策、深入了解学校实际情况,科学制定实施工作方案。各相关部门要严格按照安排部署,做好协调配合。三要夯实整改。强化审计成果运用,做好审计“后半篇文章”,针对审计发现问题,要深入分析原因,积极研究对策,切实整改落实,促进学院高质量发展。
供稿部门:审计部
编辑:巢晶
责任编辑:孟岳琳